7月15日,山東文旅集團參加由省審計廳組織召開的省屬國有企業內部審計座談會,會議旨在深入貫徹習近平總書記關于審計工作重要論述,認真落實省委、省政府工作部署,助力國有企業創新驅動高質量發展,同時會議還總結了省屬國有企業內部審計工作,研究部署下一步工作重點。
省審計廳黨組成員、副廳長王玉強出席并講話。他指出,內部審計作為審計監督體系重要組成部分,在推進審計監督全覆蓋、拓展審計監督的廣度和深度方面具有獨特優勢,對提升經濟決策科學化、內部管理規范化、風險防控常態化具有不可替代的作用。他要求,要錨定“走在前、開新局”,努力實現省屬國有企業內部審計高質量發展。要進一步加強黨的領導,強化統籌協調。牢牢把握內部審計的正確政治方向,強化黨組織對內審工作重大事項的統籌協調和督促落實。增強內部審計獨立性和權威性,確保內部審計獨立、客觀履行職責。加強與其他監督力量的貫通協同,探索整合監督資源,形成監督合力。要聚焦經濟監督,提高審計效率。突出和聚焦主責主業,持續拓展內部審計的廣度和深度。持續構建符合國有資產監管要求和公司治理需要的內部審計制度體系。強化內部審計信息化建設,構建與“三重一大”決策、投資、財務、資金、運營、內控等業務信息系統相融合的“業審一體”信息化平臺。要加強內部管理,提升審計質量。研究制定內部審計工作規范,壓緊壓實質量控制責任。對重點領域關鍵環節實施穿透式審計,做到查真相、說真話、報實情,確保審深審透。適時開展內部審計項目質量評審,樹立鮮明質量導向,實現以評審促學習、促提升、提能力。要加強研究分析,扎實推進研究型審計。加強對審計立項的研究,切實把關系企業發展、領導關心關注的好項目選出來。加強對審計實施的研究,細化分工、壓實責任。加強對審計成果的研究,做好審計發現問題“深加工”“精加工”,為領導決策提供更有價值的參考。要放大審計成效,加強審計整改和結果運用。主動融入國家審計發現問題的整改,充分發揮內部審計在完善內控、防范風險等方面的作用。建立健全審計整改工作制度,推進整改進度督察,提升整改成效。及時總結審計發現的典型問題,強化審計結果在干部考核、任免、獎懲方面的參考利用。
會上,審計廳有關處室單位傳達全省審計工作高質量發展培訓班精神、展示大數據審計應用,解讀審計整改認定標準和約談辦法。
下一步,集團法務審計部與各權屬企業內部審計職能部門將堅決貫徹本次會議精神,嚴格落實省審計廳對內部審計工作的要求,堅決服從省審計廳內部審計工作計劃與安排,對外對標對表找差距、對內協同聯動強素質,助力提升集團經營決策科學化、內部管理規范化、風險防控常態化,用工作實績促進集團內部審計更高質量發展,用飽滿的精神面貌迎接黨的二十大勝利召開。
來自39家省屬國有企業內審部門負責人以及省審計廳相關處室負責人參加會議。
(文/法務審計部)
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